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發表於 2024-1-15 14:01:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如果由于更正而导致税基减少则有义务收到更正发票负更正。出口和共同体内交付货物也不需要确认收到更正发票。应在哪个计费周期内确认更正发票对于增加税基的更正发票即加更正更正额在开具当月或开具原始发票当月的结算期内确认。这取决于原始发票开具时是否存在错误或者变更是否是由当时未知的情况引起的。我们想提醒您在这种情况下没有义务确认收到更正。如果更正发票减少了税基则为负更正开具人必须确认已收到更正。

商将更正纳入税基前提是他或她已收到买方在给定结算期内提交纳税申报表的截止日期之前为其开具发票收到 目标电话号码或电话营销数据 更正发票的确认。在给定结算期间提交纳税申报表的截止日期之后获得买方收到更正发票的确认纳税人有权考虑获得此确认的结算期间的更正发票。此类规定包含在增值税法第条的规定中。节根据该规定应当理解如下销售更正和增值税示例企业家于年月日开具减少税基的增值税更正发票即减。货物买方于年月日签署收货确认书。




提交增值税申报表的截止日期为月或年第二季度是年月日因此货物的供应商在提交申报之前收到了确认。应付增值税的更正可能会在年月进行并显示在月份的增值税申报表中。然而国家税务信息局目前认为在上述示例中描述的情况下应纳增值税的减免应仅在收到更正当月即年月进行。仅当您收到日期为本月最后一天的收据确认书时才可确定发出更正的月份。如果更正发票是在月份开具的则可以将其包含在月份的增值税结算中前提是开具人在月日之前收到更正收据确认。

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